您現(xiàn)在的位置是:400電話代理 > 代理400電話的費用會計怎么做賬(代理記賬是什么意思?。?/div>
代理400電話的費用會計怎么做賬(代理記賬是什么意思?。?/h1>
久久99精品久久久久久|
欧美精品二区三区免费看|
人妻少妇av无码一区二区|
日韩精品欧美精品亚洲系列|
综合亚洲欧美日韩综合久久|
年轻的朋友4免费观看韩剧|
激情综合五月天开心久久|
国产a视频精品免费观看|
99九九热只有国产精品|
97超级碰碰人妻免费看|
国产精品人人做人人爽|
久久这里有精品|
高清清纯大学生国产在线|
日本专区一区二区三区欧美|
精品无码人妻一区二区免费蜜桃|
国产精品不卡区在线观看|
和黑人做爰下边好大舒服|
白袜校草被绑脱裤玩j|
亚洲欧美人成综合在线另
|
无码少妇一区二区|
av国产丝袜美女办公室|
怡春院日本一区二区久久|
国产精品久久国产精麻豆99网站|
国产精品久久久久久久欧美|
双腿间已经湿成一片|
偷自拍亚洲视频在线观看|
久久精品 亚洲精品无码|
欧美乱妇日本无乱码特黄大片
|
熟妇高潮喷沈阳45熟妇高潮喷|
人妻AⅤ无码一区二区三区|
久久久久国色av免费观看性色|
国产freexxxx性播放麻豆|
亚洲中文字幕在线观看|
久久精品国产亚洲av麻豆网站|
无码专区亚洲综合另类|
狠狠色婷婷久久综合频道毛片|
综影视之被各种男人啪h|
粉嫩虎白扒开小泬|
神马影视午夜dy888|
超搞日视频免费在线观看|
欧美日韩在线无卡免费播v|
代理400電話的費用會計怎么做賬(代理記賬是什么意思?。?/h1>
作者:400電話日期:2022-02-4 00:22:46
管理費用—-辦公費
會計分錄:借:管理費用-電話費 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用,
![代理400電話的費用會計怎么做賬(代理記賬是什么意思?。? src=]()
電話費最多的是記在,管理費用-辦公費,還有就是銷售人員的,如業(yè)務(wù),記入營業(yè)費用.(一般用到的就這兩個科目) 至于制造費用那倒是沒那么仔細
銷售人員電話費應(yīng)計入銷售費用,其他人員電話費記入管理費用。
借:銷售費用——通訊費 1600 管理費用——通訊費 1300 待攤費用——寬帶費400(若試用期不跨年度可以直接進管理費,金額不大可以簡化)貸:銀行存款或現(xiàn)金 3300
電話費可以在管理費用下面設(shè)立通信費 水電費的話看下是辦公樓層用的還是車間用的 如果是辦公樓層用的話就計管理費用若是車間用的就是制造費用明細都是河南400電話如水電費
可以直接走“管理費用–電話費”科目,年終不需要作納稅調(diào)整,稅務(wù)查賬時說明一下就可以了。 手續(xù)完善一點的話,寫個情況說明,證明以老板的名義裝的電話完全是用
電話機計入管理費用–辦公費 電風(fēng)扇計入管理費用–其他或低值易耗品
借:管理費用–辦公費 貸:現(xiàn)金或銀行存款
代理記賬流程: 1、基本流程 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)
管理費用—-辦公費
會計分錄:借:管理費用-電話費 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 企業(yè)應(yīng)通過“管理費用”科目,核算管理費用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用,
電話費最多的是記在,管理費用-辦公費,還有就是銷售人員的,如業(yè)務(wù),記入營業(yè)費用.(一般用到的就這兩個科目) 至于制造費用那倒是沒那么仔細
銷售人員電話費應(yīng)計入銷售費用,其他人員電話費記入管理費用。
借:銷售費用——通訊費 1600 管理費用——通訊費 1300 待攤費用——寬帶費400(若試用期不跨年度可以直接進管理費,金額不大可以簡化)貸:銀行存款或現(xiàn)金 3300
電話費可以在管理費用下面設(shè)立通信費 水電費的話看下是辦公樓層用的還是車間用的 如果是辦公樓層用的話就計管理費用若是車間用的就是制造費用明細都是河南400電話如水電費
可以直接走“管理費用–電話費”科目,年終不需要作納稅調(diào)整,稅務(wù)查賬時說明一下就可以了。 手續(xù)完善一點的話,寫個情況說明,證明以老板的名義裝的電話完全是用
電話機計入管理費用–辦公費 電風(fēng)扇計入管理費用–其他或低值易耗品
借:管理費用–辦公費 貸:現(xiàn)金或銀行存款
代理記賬流程: 1、基本流程 根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證登記各種明細分類賬。月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)